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2020年阳泉市体育综合行政执法队预算信息公开
字体:[ ] 日期:2020-05-27 作者:

一、阳泉市体育综合行政执法队部门(单位)概况

(一)主要职能

阳泉市体育综合行政执法队主要负责:负责贯彻执行国家、省、市有关体育的法律、法规和规章,负责制定全市体育行政执法工作制度;负责体育有关法律、法规的宣传教育。依法对全市体育经营活动进行监督、检查和管理,保护合法经营,制止和查处违法行为;负责管理体育竟赛表演市场、体育健身娱乐市场、体育彩票市场、体育消费市场和体育要素市场;负责对县级体育行政执法工作进行指导;负责对开发区的执法公进行指导、监督,协调解决执法中出现的重大问题。

(二)2020年主要工作任务

1、对酒店宾馆、健身会所以及季节性开放的游泳池(馆)、漂流,采取“双随机”方式进行检查。要紧紧围绕“聚力六大突破、实现转型崛起”“强化守法经营,推动安全发展”的活动主题,认真制定“执法工作双随机”活动方案,周密安排好“执法工作双随机”活动期间的各项活动。要坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众,以群众喜闻乐见的形式增加活动的吸引力、感染力和影响力。    

2、重点对季节性强(专业性强)的体育经营场所要组织多部门成立联合检查组进行联合执法大检查,加强检查力度,规范体育经营场所的合法、守法经营行为,保障消费者的合法权益。

3、加强检查,注重实效结合“双随机 一公开”开展执法工作。积极推广执法工作中积累的好经验、好做法,进一步提高宣传教育的针对性和实效性。深入结合“双随机 一公开”对体育营业场所进行检查、抽查、督导,发现违规违法经营行为,按照相关条例上限处罚。坚持现场办结制,采取现场勘查、现场询问、现场取证、现场处理、现场结案的工作办法,不拖案、不积案。

 

一、阳泉市体育综合行政执法队(单位)概况

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市体育综合行政执法队

序号

所属单位名称

1

阳泉市体育综合行政执法队

2

 

3

 

 

二、2020年阳泉市体育综合行政执法队预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算59.65万元,比2019年增加35.58万元,增长67.65%,主要原因是本单位有新进人员。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算59.65万元,比2019年增加35.58万元,增长67.65%,主要原因是本单位有新进人员。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例

1.2020年基本支出59.65万元,比2019年增加35.48万元,主要原因是本单位有新进人员。

2.2020年项目支出0万元,比2019年增加0万元,主要原因是本单位没有项目支出。

(四)政府性基金支出预算情况

要求:有政府性基金支出预算安排的要公开并说明情况,没有政府性基金预算安排的也要公开空表并说明情况。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

要求:本年“三公”经费预算要与上年预算逐项对比,说明增减变化原因,没有增减变化的也必须说明;本年“三公”经费预算为“0.05万元,也必须作说明。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,比2019年增加0万元,主要原因为本单位没有三公经费。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年增加0万元,主要原因是本单位没有因公出国;公务接待费0.05万元,比2019年增加0.05万元,主要原因是预计本单位有公务接待;公务用车运行维护费0万元,比2019年增加0万元,主要原因是本单位没有公务用车运行维护费,公务用车购置费0万元,比2019年增加0万元,主要原因是本单位没有公务用车。

(二)机关运行经费安排使用情况

要求:行政单位和参照公务员法管理的事业单位要公开使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本单位不是行政单位和参照公务员法管理的人的人的人事业单位,所以没有机关运行经费。

(三)政府采购信息

要求:公开政府采购预算信息,并公开政府采购实施情况信息。

本单位没有相关内容。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位没有相关内容。

2.房屋情况

本单位没有相关内容。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

本单位没有相关内容。

2.绩效管理情况

本单位没有相关内容。

(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

四、2020年阳泉市体育综合行政执法队(单位)预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

 

          表01
部门收支总表          
          单位:万元
                                                     
                     预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、公共财政预算资金 59.65 一、一般公共服务支出 0.24 一、工资福利支出 53.26
        一般拨款 59.65 二、国防支出 0.00 二、商品和服务支出 6.20
        行政性收费 0.00 三、公共安全支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.19
        专项收入 0.00 四、教育支出 0.00 四、转移性支出 0.00
        其他预算内资金 0.00 五、科学技术支出 0.00 五、债务利息及费用支出 0.00
二、政府性基金 0.00 六、文化体育与传媒支出 44.59 六、资本性支出(基本建设) 0.00
        当年收入 0.00 七、社会保障和就业支出 8.25 七、其他资本性支出 0.00
        基金上年结余 0.00 八、社会保险基金支出 0.00 八、对企业补助(基本建设) 0.00
三、纳入专户管理的资金 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 2.53 九、对企业补助 0.00
        当年安排 0.00 十、节能环保支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00
        专户结余资金 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十一、其他支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 十二、农林水支出 0.00    
五、上年结余 0.00 十三、交通运输支出 0.00    
六、其他收入 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00    
    十五、商业服务业等支出 0.00    
    十六、金融支出 0.00    
    十七、援助其他地区支出 0.00    
    十八、国土海洋气象等支出 0.00    
    十九、住房保障支出 4.04    
    二十、粮油物资储备支出、 0.00    
    二十一、国有资本经营运输支出 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支出 0.00    
    二十四、转移性支出 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
           
收入合计 59.65 支出合计 59.65 支出合计 59.65

 

                                表02
部门收入总表                                
                                单位:万元
科目编码 科目名称 总计 公共财政预算资金         政府性基金     纳入专户管理的资金     上级补助收入 上年结余 其他收入
小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计 59.65 59.65 59.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  32   组织事务 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他组织事务支出 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 44.59 44.59 44.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03   体育 44.59 44.59 44.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他体育支出 44.59 44.59 44.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位养老支出 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.42 5.42 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    06     机关事业单位职业年金缴费支出 2.83 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    02     事业单位医疗 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.04 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 4.04 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01     住房公积金 4.04 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

        表03
部门支出总表        
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 59.65 59.65 0.00
201 一般公共服务支出 0.24 0.24 0.00
  32   组织事务 0.24 0.24 0.00
    99     其他组织事务支出 0.24 0.24 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 44.59 44.59 0.00
  03   体育 44.59 44.59 0.00
    99     其他体育支出 44.59 44.59 0.00
208 社会保障和就业支出 8.25 8.25 0.00
  05   行政事业单位养老支出 8.25 8.25 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.42 5.42 0.00
    06     机关事业单位职业年金缴费支出 2.83 2.83 0.00
210 卫生健康支出 2.53 2.53 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.53 2.53 0.00
    02     事业单位医疗 2.53 2.53 0.00
221 住房保障支出 4.04 4.04 0.00
  02   住房改革支出 4.04 4.04 0.00
    01     住房公积金 4.04 4.04 0.00

          表04
财政拨款收支总表          
          单位:万元
                                                     
                     预算数 功能分类 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 59.65 一、一般公共服务支出 0.24 0.24 0.00
二、政府性基金预算拨款 0.00 二、国防支出 0.00 0.00 0.00
    三、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    四、教育支出 0.00 0.00 0.00
    五、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    六、文化体育与传媒支出 44.59 44.59 0.00
    七、社会保障和就业支出 8.25 8.25 0.00
    八、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 2.53 2.53 0.00
    十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 4.04 4.04 0.00
    二十、粮油物资储备支出、 0.00 0.00 0.00
    二十一、国有资本经营运输支出 0.00 0.00 0.00
    二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
    二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00
    二十四、转移性支出 0.00 0.00 0.00
    二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
           
收入合计 59.65 支出合计 59.65 59.65 0.00

 

 

 

        表05
一般公共预算支出表        
        单位:万元
功能分类科目   2020年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 59.65 59.65 0.00
201 一般公共服务支出 0.24 0.24 0.00
  32   组织事务 0.24 0.24 0.00
    99     其他组织事务支出 0.24 0.24 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 44.59 44.59 0.00
  03   体育 44.59 44.59 0.00
    99     其他体育支出 44.59 44.59 0.00
208 社会保障和就业支出 8.25 8.25 0.00
  05   行政事业单位养老支出 8.25 8.25 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.42 5.42 0.00
    06     机关事业单位职业年金缴费支出 2.83 2.83 0.00
210 卫生健康支出 2.53 2.53 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.53 2.53 0.00
    02     事业单位医疗 2.53 2.53 0.00
221 住房保障支出 4.04 4.04 0.00
  02   住房改革支出 4.04 4.04 0.00
    01     住房公积金 4.04 4.04 0.00

 

  表06
   
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表  
   
  单位:万元
经济科目 预算数
** **
合计 59.65
工资福利支出 53.26
  基本工资 19.95
  津贴补贴 2.88
  奖金 1.66
  绩效工资 12.97
  基本养老保险缴费 5.42
  职业年金缴费 2.83
  职工基本医疗保险缴费 2.47
  其他社会保障缴费 1.04
  住房公积金 4.04
商品和服务支出 6.20
  办公费 0.59
  印刷费 0.43
  水费 0.09
  电费 0.30
  邮电费 0.36
  物业管理费 0.96
  差旅费 0.95
  培训费 0.43
  工会经费 0.67
  福利费 1.18
  其他商品和服务支出 0.24
对个人和家庭的补助 0.19
  其他对个人和家庭的补助 0.19

 

        表07
政府性基金预算支出表        
        单位:万元
功能分类科目   2020年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
         

 

  表08
一般公共预算“三公”经费预算表  
  单位:万元
  预算数
合计 0.05
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 0.05
3、公务用车费 0.00
   其中:(1)公务用车运行维护费 0.00
         (2)公务用车购置费 0.00

 

                                                  批复09表
2020年市级政府集中采购项目预算表                                                  
                                                  单位:万元
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 项目     规格要求 数量  计量单位 总计 公共财政预算资金         政府性基金     纳入专户管理的资金     上级补助收入 上年结余 其他收入
采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                                   

 

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